Orden de Compra. Nº2434-61-SE10 "coctel"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2434-61-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2010
Nombre de la Orden de Compra coctel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2434-34-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 515714,34
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LILY THOMAS M
Razón Social GESTION Y PRODUCCION JEAN ELIZABETH THOMAS MONETTA
R.U.T. 76.050.922-1
Sucursal LILY THOMAS M
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Producción de eventos1Global   $ 2.714.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.714.286 $ 2.714.286
Total Neto $ 2.714.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 515.714
TOTAL OC $ 3.230.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.