Orden de Compra. Nº2434-75-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2434-12-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2434-75-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2434-12-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2434-12-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-002 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 7184874,13
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PrimeMedia Comunicaciones
Razón Social PrimeMedia Comunicaciones Limitada
R.U.T. 77.305.978-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PrimeMedia Comunicaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidadimpresión del periódico comunalOFRECEMOS LA EDICIÓN , DISEÑO E IMPRESIÓN Y LA ENTREGA DE LAS 4 EDICIONES DE 30.000 EJEMPLARES DEL PERIÓDICO COMUNAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.ESTA IMPRESIÓN SE REALIZA EN IMPRENTA ROTATIVA Y LA EDICIÓN ESTÁ A CARGO DE DIRECTOR Y EDITORES DE MEDIO DE AL $ 37.815.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815.127 $ 37.815.127
Total Neto $ 37.815.127
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.184.874
TOTAL OC $ 45.000.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.