Orden de Compra. Nº2436-1074-SE16 "Adq. de Planchas de zinc, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-322-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-1074-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2016
Nombre de la Orden de Compra Adq. de Planchas de zinc, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-322-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2436-322-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 290700
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingrid kother
Razón Social INGRID ELIZABETH KOTHER JIMENEZ
R.U.T. 12.379.687-k
Sucursal ingrid kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc300UnidadPlanchas de zinc de 3.66 mts.ZINC ACANALADO 3.66MTS $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000
Total Neto $ 1.530.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.700
TOTAL OC $ 1.820.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.