Orden de Compra. Nº2436-1161-SE19 "Adquisición de metros cúbicos de Gravilla, Arena Gruesa y Bolones para Confección de muralla divisoria norte de taller de electricidad, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-275-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-1161-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de metros cúbicos de Gravilla, Arena Gruesa y Bolones para Confección de muralla divisoria norte de taller de electricidad, según ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-275-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2436-275-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 23085
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DespachoSr. proveedor coordinar despacho con encargada de Bodega Municipal la Sra. Maria Teresa Sepulveda, fono: 75-2547542
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cerro Name
Razón Social SERVICIOS CERRO NAME LIMITADA
R.U.T. 76.320.572-K
Sucursal Cerro Name
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1GlobalAdquisición de metros cúbicos de Gravilla, Arena Gruesa y Bolones para muralla en taller de electricidad, según archivo adjunto, S.P.N°281922, Ver y Completar detalle en Archivo Adjunto, al momento de Cotizar vía Portal enviar valor total Neto.material arido segun archivo adjunto $ 121.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500
Total Neto $ 121.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.085
TOTAL OC $ 144.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.