|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2436-1532-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN, PIEZAS E INSTALACIÓN DE PLOTTER NECESARIO PARA DOM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-1559-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_CURICOADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
|
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
|
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
|
Dirección de Facturación |
Estado 279 |
|
Comuna |
Curicó
|
|
Impuesto |
126540 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Estado 279 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Graphic Y Store |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA GRAPHIC & STORE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.950.185-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Graphic Y Store |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212107
| Trazadoras de gráficos | 1 | Global | DOM requiere servicio de mantenimiento en un plotter y piezas e instalación en otro plotter (ambos en dirección de Obras), al momento de cotizar ver y completar detalle en archivo adjunto. SPN°335567-68.
| |
$ 666.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 666.000
|
$ 666.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 666.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 126.540
|
|
$ 792.540
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.