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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2436-1687-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-572-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2436-572-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CURICOADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Estado 279 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Estado 279 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
844550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estado 279 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-01-2016 |
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Proveedor |
CASA DE LA PUBLICIDAD |
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Razón Social |
HERRERA PARRAGUEZ PABLO
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R.U.T. |
15.132.880-6 |
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Sucursal |
CASA DE LA PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101601
| Paraguas para el exterior | 700 | Unidad | Quitasoles con logo municipal para Programa Verano Entretenido,según detalle. | Quitasol bicolor en tela Nylon 190T.
Incluye 2 varas metálicas blancas desmontables, la inferior de 101 cm. y la superior de 95 cm.
Presentación en funda de PVC transparente con broche. con logo curicó, entrega 5 dias |
$ 6.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.445.000
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$ 4.445.000
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Total Neto
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$ 4.445.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 844.550
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$ 5.289.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.