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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2436-193-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-104-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2436-104-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CURICOADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Estado 279 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Estado 279 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
165300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estado 279 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-03-2013 |
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Proveedor |
SOC NORAMBUENA ALDANA LTDA |
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Razón Social |
SOC NORAMBUENA ALDANA LTDA
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R.U.T. |
85.641.100-1 |
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Sucursal |
SOC NORAMBUENA ALDANA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 100000 | Unidad | Tickets Fiesta de la Vendimia 2013, foliados desde el Nº 000001 al 100000, en papel couché 200 Grs.prepicados y foliados en talonarios de 20 tiras c/u.según diseño, detalles adjuntos. | |
$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 870.000
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Total Neto
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$ 870.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 165.300
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$ 1.035.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.