|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2436-2012-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de 105 M3 de material integral y 140 M3 de base estabilizada para diferentes sectores de la comuna |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_CURICOADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
|
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Estado 279 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
|
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
|
Dirección de Facturación |
Estado 279 |
|
Comuna |
Curicó
|
|
Impuesto |
591850 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Estado 279 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad de Transportes |
|
Razón Social |
SOCIEDAD TRANSPORTES Y ARIDOS CURICO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.062.694-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sociedad de Transportes |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111611
| Grava | 1 | Global | Administración Municipal requiere la Adquisición de 105 M3 de material integral y 140 M3 de base estabilizada para diferentes sectores de la comuna, según Decreto Exento N°4843, S.P.N°319056 | |
$ 3.115.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.115.000
|
$ 3.115.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.115.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 591.850
|
|
$ 3.706.850
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.