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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2436-228-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de arriendo de amplificación, iluminación y generador para los días 03, 04 y 05 febrero por 11° Festival de Rock del Parque Curicó, Contrato de Suministro |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2436-465-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CURICOADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Estado 279 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Estado 279 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
260000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estado 279 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-02-2023 |
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Proveedor |
Katherine |
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Razón Social |
KATHERINE BEATRIZ NAVARRO DÍAZ
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R.U.T. |
14.500.951-0 |
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Sucursal |
Katherine |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111601
| Generadores diesel | 3 | Día | Servicio de arriendo de generador para los días 03, 04 y 05 febrero por 11° Festival de Rock del Parque Curicó. bajo modalidad Contrato de Suministro según ID 2436-465-LE22, spn° 315247 | VALOR DIARIO |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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39111504
| Sistemas de iluminación de escenario o estudio | 3 | Día | Servicio de arriendo de iluminación para los días 03, 04 y 05 febrero por 11° Festival de Rock del Parque Curicó. bajo modalidad Contrato de Suministro según ID 2436-465-LE22, spn° 315247 | VALOR DÍA |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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55111509
| Música ambiental | 3 | Día | Servicio de arriendo de amplificación para el 18 de febrero por 1°Carnaval Batucará en sector Feria de las Pugas en Aguas Negras. bajo modalidad Contrato de Suministro según ID 2436-465-LE22, spn° 315248 | |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.000
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$ 720.000
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Total Neto
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$ 1.740.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (13%) 13 %
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$ 260.000
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$ 2.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.