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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2436-2419-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de ferreteria necesarios para habilitación Programa Verano Entretenido. ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-386-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2436-386-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CURICOADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Estado 279 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Estado 279 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
554327,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estado 279 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2023 |
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Proveedor |
Casa Franco Soc. Com. Ltda. |
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Razón Social |
CASA FRANCO SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
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R.U.T. |
80.190.500-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Casa Franco Soc. Com. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Global | DIDECO, requiere la Adquisición de materiales de ferreteria necesarios para habilitación Programa Verano Entretenido, según archivo adjunto S.P. N°320747. | ARCHIVO ADJUNTO |
$ 2.917.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.917.513
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$ 2.917.513
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Total Neto
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$ 2.917.513
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 554.327
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$ 3.471.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.