Orden de Compra. Nº2436-2419-SE23 "Adquisición de materiales de ferreteria necesarios para habilitación Programa Verano Entretenido. ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-386-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-2419-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferreteria necesarios para habilitación Programa Verano Entretenido. ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-386-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2436-386-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 554327,47
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Franco Soc. Com. Ltda.
Razón Social CASA FRANCO SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 80.190.500-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casa Franco Soc. Com. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar1GlobalDIDECO, requiere la Adquisición de materiales de ferreteria necesarios para habilitación Programa Verano Entretenido, según archivo adjunto S.P. N°320747. ARCHIVO ADJUNTO $ 2.917.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.917.513 $ 2.917.513
Total Neto $ 2.917.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 554.327
TOTAL OC $ 3.471.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.