Orden de Compra. Nº2436-2691-SE22 "Adquisición de utiles de aseo necesarios para Programa Verano Entretenido. ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-483-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-2691-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de utiles de aseo necesarios para Programa Verano Entretenido. ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-483-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2436-483-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 224401,4
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARÍA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1GlobalDIDECO requiere la Adquisición de utiles de aseo necesarios para Programa Verano Entretenido, spn° 308098. Al momento de cotizar ver y completar detalle en archivo adjunto enviar valor total NETOADJUNTO ANEXO $ 1.181.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.181.060 $ 1.181.060
Total Neto $ 1.181.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.401
TOTAL OC $ 1.405.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.