Orden de Compra. Nº2436-272-SE17 "Servicio de adquisición e instalación de vidrio de 6,576 mts.2 para mampara de acceso a la cancha del Estadio Bicentenario"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-272-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-02-2017
Nombre de la Orden de Compra Servicio de adquisición e instalación de vidrio de 6,576 mts.2 para mampara de acceso a la cancha del Estadio Bicentenario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 31502
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAMUGA (Vidrieria,Amplificacion Casa Matriz)
Razón Social MARCELO HERNAN MUNOZ GAMBOA
R.U.T. 6.532.278-1
Sucursal MAMUGA (Vidrieria,Amplificacion Casa Matriz)
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171707
Cristal de seguridad1GlobalDepto. Deportes requiere el Servicio de adquisición e instalación de vidrio de 6,576 mts.2 para mampara de acceso a la cancha del Estadio Bicentenario, según Decreto Exento N°523 de fecha 27.01.2017, S.P.N°236472 de fecha 11.10.2016, Proveedor Sr. Marcelo Hernán Muñoz Gamboa, Factura N°19893  $ 165.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.800 $ 165.800
Total Neto $ 165.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.502
TOTAL OC $ 197.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.