Orden de Compra. Nº2436-41-SE23 "Servicio de traslado a juntas de vecinos que participaran del Programa Verano Entretenido año 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-41-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de traslado a juntas de vecinos que participaran del Programa Verano Entretenido año 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2436-394-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 305873 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buses Ilomar
Razón Social LUIS FELIPE MARIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.777.950-4
Sucursal Buses Ilomar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1GlobalDIDECO requiere el Servicio de traslado a juntas de vecinos que participaran del Programa Verano Entretenido año 2023, se adjunta detalle de viajes y nomina de encargados, según contrato de suministro, S.P.N°305873  $ 5.466.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.466.000 $ 5.466.000
Total Neto $ 5.466.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.466.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.