Orden de Compra. Nº2436-445-SE25 "SERVICIO FOTOCOPIADO FEBRERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-445-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO FEBRERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2436-144-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 451526,64
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Avendaño Hermanos Ltda
Razón Social AVENDANO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 78.775.680-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Avendaño Hermanos Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora58599UnidadDepto. Finanzas requiere Servicio de fotocopiado mes de Febrero de 2025, según factura N°171205, INFORME del Depto. de Finanzas con fecha 12 de Marzo del pte.FOTOCOPIA NEGRO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406.376 $ 1.406.376
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora7520UnidadDepto. Finanzas requiere Servicio de fotocopiado mes de Febrero de 2025, según factura N°171205, INFORME del Depto. de Finanzas con fecha 12 de Marzo del pte.FOTOCOPIA COLOR $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.080 $ 970.080
Total Neto $ 2.376.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 451.527
TOTAL OC $ 2.827.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.