Orden de Compra. Nº2436-472-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-313-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-472-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-313-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2436-313-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 84615,36
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor decoratelas
Razón Social VICTOR HUGO CARVAJAL LEAL
R.U.T. 9.980.809-8
Sucursal decoratelas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1GlobalConfección e instalación de cortinas para Sala Cuna Fernando Lazcano ver y completar detalle en archivo adjunto, al momento de cotizar vía portal, enviar el valor total neto.  $ 445.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.344 $ 445.344
Total Neto $ 445.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.615
TOTAL OC $ 529.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.