Orden de Compra. Nº2436-52-AG24 "Adquisición de paquetes de 1.000 c/u formularios de ingreso municipal necesarios para Tesorería. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-9-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-52-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de paquetes de 1.000 c/u formularios de ingreso municipal necesarios para Tesorería. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-9-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.003 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 231477
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA.
Razón Social IMPRESORA DIFERONA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.082.520-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales30PaqueteDepto. de Tesorería requiere la adquisición de paquetes de 1.000 c/u formularios de ingreso municipal, desde el N° 1656001, SPN 322067. se requiere visita a terreno de carácter obligatorio para miércoles 10 de enero 2024 a las 10.00 am, en oficina de Mercado Público.  $ 40.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.300 $ 1.218.300
Total Neto $ 1.218.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.477
TOTAL OC $ 1.449.777


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.082.520-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.