Orden de Compra. Nº2436-536-SE24 "Servicio de fotocopiado mes de Marzo 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-536-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado mes de Marzo 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2436-208-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 391994,51
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Avendaño Hermanos Ltda
Razón Social AVENDANO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 78.775.680-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Avendaño Hermanos Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora78601Unidad no definidaDepto. Finanzas requiere Servicio de fotocopiado mes de Marzo de 2024, según factura N°164975, INFORME de fecha 16.04.2024, del Depto. de Finanzas FOTOCOPIA NEGRO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.572.020 $ 1.572.020
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3867UnidadDepto. Finanzas requiere Servicio de fotocopiado mes de Marzo de 2024, según factura N°164975, INFORME de fecha 16.04.2024, del Depto. de Finanzas FOTOCOPIA COLOR $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.109 $ 491.109
Total Neto $ 2.063.129
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.995
TOTAL OC $ 2.455.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.