|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2436-709-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
24-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Difusión de información Programa Fiestas Patrias |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_CURICOADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Curicó
|
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Estado 279 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Curicó
|
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
|
Dirección de Facturación |
Estado 279 |
|
Comuna |
Curicó
|
|
Impuesto |
57000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Estado 279 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FyG |
|
Razón Social |
JOSE FERNANDO GONZALEZ GAJARDO
|
|
R.U.T. |
11.370.472-1 |
|
Sucursal |
FyG |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83121701
| Servicios relacionados con la televisión | 1 | Unidad no definida | Según Factura Nº 870 del 02.10.2009. | |
$ 300.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 300.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.000
|
|
$ 357.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.