Orden de Compra. Nº2436-759-SE19 " Servicio de coctel para 200 personas que asistirán a actividad día de la madre."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-759-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de coctel para 200 personas que asistirán a actividad día de la madre.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2436-509-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 132521,01
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casinos universitarios
Razón Social RICARDO ENRIQUE ROJAS ROJAS
R.U.T. 10.385.320-6
Sucursal casinos universitarios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1GlobalDIDECO requiere Servicio de coctel para 200 personas que asistirán a actividad día de la madre a realizarse el día 07-05-2019 en felicur, según Contrato de Suministro 2436-509-LE18, Contrato de Servicio Oficio Ord. N°181, S.P.N°279533  $ 697.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.479 $ 697.479
Total Neto $ 697.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.521
TOTAL OC $ 830.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.