Orden de Compra. Nº2436-793-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-272-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-793-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-272-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2436-272-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 311695
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Madim Curicó
Razón Social CARMEN LUISA VIAL BARAONA
R.U.T. 5.019.759-k
Sucursal Madim Curicó
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas500PlanchaPlanchas de cholguán standard de 1.20 x 2.40 Mts.según S.P. Nº 205584.Pl Cholguan 1,20 x 2,40 ESPESOR 2,4mm Atención $ 3.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.500 $ 1.640.500
Total Neto $ 1.640.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.695
TOTAL OC $ 1.952.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.