Orden de Compra. Nº2436-884-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-438-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-884-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-438-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2436-438-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 26436,6
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor induseglimitada
Razón Social COMERCIALIZADORA Y OTROS INDUSEG LTDA
R.U.T. 76.889.130-3
Sucursal induseglimitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre1UnidadZapatos de seguridad, cotonas, overoles, guantes y fajas lumbar. Se adjunta archivo.  $ 139.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.140 $ 139.140
Total Neto $ 139.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.437
TOTAL OC $ 165.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.