Orden de Compra. Nº2436-98-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-82-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-98-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-82-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2436-82-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 279
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 36162,7
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARGON LTDA.
Razón Social SOC. IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARGON LTDA.
R.U.T. 76.027.222-1
Sucursal MARGON LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner7Unidad Toner HP Q2612A. $ 27.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.330 $ 190.330
Total Neto $ 190.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.163
TOTAL OC $ 226.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.