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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2440-1611-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
80315 SERVICIO AUDIO E ILUMINACIÓN ESCUELA ESPAÑA DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-1963-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín Nº 455 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
159664,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANUEL FERNANDO AVENDAÑO SOLIS |
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Razón Social |
MANUEL FERNANDO AVENDAÑO SOLÍS
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R.U.T. |
12.417.092-3 |
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Sucursal |
MANUEL FERNANDO AVENDAÑO SOLIS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad | SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN, SE ADJUNTAN REQUISITOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO. FECHA DEL SERVICIO 26 Y 28 DE SEPTIEMBRE. COORDINAR CON DON MIGUEL REYES AL FONO: 986478294 | |
$ 840.337,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.337
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$ 840.337
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Total Neto
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$ 840.337
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.664
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$ 1.000.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.