Orden de Compra. Nº2440-1611-AG23 "80315 SERVICIO AUDIO E ILUMINACIÓN ESCUELA ESPAÑA DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-1963-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-1611-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 80315 SERVICIO AUDIO E ILUMINACIÓN ESCUELA ESPAÑA DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-1963-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 159664,03
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL FERNANDO AVENDAÑO SOLIS
Razón Social MANUEL FERNANDO AVENDAÑO SOLÍS
R.U.T. 12.417.092-3
Sucursal MANUEL FERNANDO AVENDAÑO SOLIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadSERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN, SE ADJUNTAN REQUISITOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO. FECHA DEL SERVICIO 26 Y 28 DE SEPTIEMBRE. COORDINAR CON DON MIGUEL REYES AL FONO: 986478294  $ 840.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.337 $ 840.337
Total Neto $ 840.337
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.664
TOTAL OC $ 1.000.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.727.384-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.500.951-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.417.092-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.482.845-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.