Orden de Compra. Nº2440-1914-AG22 "75192 INSTALACIÓN VIDRIOS ESCUELA ESPAÑA DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-1795-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-1914-AG22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-10-2022
Nombre de la Orden de Compra 75192 INSTALACIÓN VIDRIOS ESCUELA ESPAÑA DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-1795-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 37281,8
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANA DEL CARMEN LEYTON MIRANDA - Casa Matriz
Razón Social ANA DEL CARMEN LEYTON MIRANDA
R.U.T. 7.739.313-7
Sucursal ANA DEL CARMEN LEYTON MIRANDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171703
Cristal biselado4UnidadVIDRIOS CON INSTALACIÓN, SE ADJUNTAN REQUISITOS PARA COTIZAR Y SOLICITUD DE PEDIDO N° 75192 CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS.VERIFICAR MEDIDAS EN TERRENO  $ 49.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.220 $ 196.220
Total Neto $ 196.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.282
TOTAL OC $ 233.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.