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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2440-1943-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
85475 MATERIALES DE LIBRERÍA COLEGIO SAN ANTONIO DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-1873-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín Nº 455 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
260501,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Librería VaViLu |
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Razón Social |
CAROLINA ISABEL MONTERO GONZALEZ
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R.U.T. |
13.787.181-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Librería VaViLu |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121211
| Pintura acrílica escolar | 1 | Unidad |
MATERIALES DE LIBRERÍA, SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO. | |
$ 1.371.061,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.371.061
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$ 1.371.061
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Total Neto
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$ 1.371.061
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 260.502
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$ 1.631.563
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.