Orden de Compra. Nº2440-2196-AG23 "81161 POLERAS PIQUE ,FALDAS Y PANTALONES INSTITUCIONALES ESCUELA GRECIA por invitación a compra ágil: 2440-2614-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-2196-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 81161 POLERAS PIQUE ,FALDAS Y PANTALONES INSTITUCIONALES ESCUELA GRECIA por invitación a compra ágil: 2440-2614-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO LEY SEP del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 40346,5
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÒN DE ENVIO

 DIRECCION  DE ENVIO : YUNGAY N°0249 CURICO

FONO: 075 –2311535

DIRECTOR:  Milly Alvarez Pareja

 CELULAR  :   940917781

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNITEX SPA
Razón Social UNIFORMES Y TEXTILES UNITEX SPA
R.U.T. 76.756.879-7
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNITEX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102705
Uniformes escolares1UnidadPOLERAS ,FALDAS Y PANTALONES INSTITUCIONALES, ESPECIFICACIONES TÈCNICAS ADJUNTAS DE LO REQUERIDO   $ 212.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.350 $ 212.350
Total Neto $ 212.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.346
TOTAL OC $ 252.696


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.779.370-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.756.879-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.