Orden de Compra. Nº2440-2443-AG23 "77735 AGENDAS ESCOLARES ESCUELA MARÌA INÈS RODRÌGUEZ DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-2815-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-2443-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 77735 AGENDAS ESCOLARES ESCUELA MARÌA INÈS RODRÌGUEZ DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-2815-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 102828
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÒN DE ENVIO
DIRECCION: AV CERRO CONDELL S/N CURICO
FONO: 075-2383245
DIRECTOR:  LUIS MELLA  MORA 
 CELULAR  9-63751811
CORREO : escuela.mariainesrodriguez@daemcco.cl 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA.
Razón Social SERVICIOS GRAFICOS MORIS LIMITADA
R.U.T. 77.564.260-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas120Unidad AGENDAS ESCOLARES, ESPECIFICACIONES TÈCNICAS ADJUNTAS DE LO REQUERIDO   $ 4.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.200 $ 541.200
Total Neto $ 541.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.828
TOTAL OC $ 644.028


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.482.355-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.038.134-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.564.260-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.132.013-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.257.692-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.958.785-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.585.800-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 7.150.866-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.