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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2440-313-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
92214 SUMINISTROS PARA IMPRESORA ORIGINAL COLEGIO POLIVALENTE JAPÓN DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-285-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 455 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
54720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE ENVIO | DIRECCIÓN : POBLACIÓN
LOS AROMOS, BALMACEDA S/N
FONO: 075-2318285
DIRECTOR ; EDUARDO SANDOVAL
ACEVEDO
CELULAR : 9-77008303
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Proveedor |
IMPRETECN CASA MATRIZ |
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Razón Social |
JORGE MUNOZ LARA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.197.861-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRETECN CASA MATRIZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | SUMINISTROS PARA IMPRESORA ORIGINAL ,SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO | |
$ 288.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.000
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$ 288.000
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Total Neto
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$ 288.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.720
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$ 342.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.