Orden de Compra. Nº2440-357-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2440-137-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-357-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2440-137-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2440-137-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Yungay 517 (entre Estado y Peña)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 336991,22
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGOSIC
Razón Social XIMENA RAMONA ORTIZ SILVA
R.U.T. 5.779.990-0
Sucursal AGOSIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141114
Juegos de memoria1UnidadLa cotización debe ceñirse estrictamente en archivo adjunto.  $ 1.773.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.773.638 $ 1.773.638
Total Neto $ 1.773.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 336.991
TOTAL OC $ 2.110.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.