Orden de Compra. Nº2440-412-AG24 "81703 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BAÑOS LICEO POLITÉCNICO CURICÓ SEDE LOS NICHES por invitación a compra ágil: 2440-373-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-412-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra 81703 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BAÑOS LICEO POLITÉCNICO CURICÓ SEDE LOS NICHES por invitación a compra ágil: 2440-373-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 219925
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RR SERVICIOS
Razón Social GUILLERMO ESTEBAN RAVANALES OYARZUN
R.U.T. 11.878.063-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RR SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadMANTENCIÓN REPARACIÓN BAÑOS SEDE COCOORDINAR CON MOISÉS OYARZÚN AL FONO: 75-2558697 O AL CORREO OBRAS@DAEMCCO.CLRDILLERILLA , SE ADJUNTAN REQUISITOS PARA COTIZAR .   $ 1.157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.157.500 $ 1.157.500
Total Neto $ 1.157.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.925
TOTAL OC $ 1.377.425


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.090.410-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.606.009-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.878.063-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.625.686-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.694.892-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 11.953.870-k Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 13.597.686-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.