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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2440-472-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez de Curicó: 2440-448-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín Nº 455 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
191292 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-05-2026 |
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Proveedor |
M&SSERVICIOS SPA |
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Razón Social |
M&S SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
78.324.803-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
M&SSERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221202
| Cereales en barra | 400 | Unidad | Colaciones consiste en
Leche semidescremada sabor chocolate.
Galleton de avena sabor chocolate 40gr
barra de proteína con 15 gr, libre de azúcar
bebida isotónica 500ml
entregar en formato colación bosas individual, fecha a coordinar | |
$ 2.517,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.006.800
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$ 1.006.800
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Total Neto
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$ 1.006.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.292
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$ 1.198.092
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.