Orden de Compra. Nº2440-492-AG26 "92462-92463 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS EPSON Y RICOH ESCUELA ERNESTO CASTRO ARELLANO DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-485-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-492-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 92462-92463 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS EPSON Y RICOH ESCUELA ERNESTO CASTRO ARELLANO DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-485-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martin 455
Comuna Curicó
Impuesto 255462,22
Dirección de Envío de la Factura San Martin 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENVIO

DIRECCIÓN: CARMEN N°1030 CURICÓ

FONO: 075-2310502

DIRECTOR:  MARCELA MORAGA

CELULAR   9-77451559

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURO SUR
Razón Social MURO SUR SPA
R.U.T. 78.324.601-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MURO SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS EPSON Y RICOH,SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO .  $ 1.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.538 $ 1.344.538
Total Neto $ 1.344.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.462
TOTAL OC $ 1.600.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.788.324-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.