Orden de Compra. Nº2440-554-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2440-180-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-554-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2440-180-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2440-180-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Yungay 517 (entre Estado y Peña)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 39472,5
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFF Limitada
Razón Social GRAFF LIMITADA
R.U.T. 78.508.320-2
Sucursal GRAFF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112005
Agendas150Unidadla cotizacion debe ceñirse extrictamente en archivo adjunto.  $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.750 $ 207.750
Total Neto $ 207.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.472
TOTAL OC $ 247.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.