Orden de Compra. Nº2440-573-AG26 "92236+-92238 MATERIALES DE LIBRERÍA COLEGIO POLIVALENTE JAPÓN DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-450-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-573-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 92236+-92238 MATERIALES DE LIBRERÍA COLEGIO POLIVALENTE JAPÓN DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-450-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 56636,34
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENVIO

DIRECCIÓN  : POBLACIÓN LOS AROMOS, BALMACEDA S/N

FONO: 075-2318285               

DIRECTOR ; EDUARDO SANDOVAL  ACEVEDO

 CELULAR  : 9-77008303

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADIMEL
Razón Social COMERCIAL ADIMEL LIMITADA
R.U.T. 77.156.770-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ADIMEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121113
Cartulina metálica1UnidadMATERIALES DE LIBRERÍA ,SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO   $ 298.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.086 $ 298.086
Total Neto $ 298.086
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.636
TOTAL OC $ 354.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.