Orden de Compra. Nº2440-596-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2440-98-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-596-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2440-98-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2440-98-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Yungay 517 (entre Estado y Peña)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 57190
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AFV PUBLICITARIOS
Razón Social AFV PUBLICITARIOS S.A.
R.U.T. 76.093.868-8
Sucursal AFV PUBLICITARIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos35Unidaddeportivos.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
53121603
Mochilas35Unidadmochilas para estudiantes.  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 143.500
Total Neto $ 301.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.190
TOTAL OC $ 358.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.