Orden de Compra. Nº2440-720-AG20 "63882 MATERIALES IMPLEMENTACIÓN LICEO ZAPALLAR CUR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-720-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2020
Nombre de la Orden de Compra 63882 MATERIALES IMPLEMENTACIÓN LICEO ZAPALLAR CUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 172837,3
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marelec
Razón Social RAMIREZ PINA MARIO DESIDERIO Y OTRA
R.U.T. 50.987.280-5
Sucursal marelec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
Colas2Unidad no definidaCOLA FRÍA 1 KILO  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
39121303
Cajas eléctricas30Unidad no definidaCAJAS FACEPLATE  $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.100 $ 86.100
52161604
Adaptador de plus30Unidad no definidaADAPTADORES UK  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.000 $ 387.000
31162506
Soporte de pared4Unidad no definidaTARUGO 5X6  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
31161506
Tornillos roscalata4Unidad no definidaROSCALATA 6X1  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
30102215
Plancha de plástico3Unidad no definidaPLANCHAS 15 MM VESSTO  $ 59.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400
11121603
Troncos7Unidad no definidaPINO SECO 2X2  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
31161511
Tornillos de apriete10Unidad no definidaTAPA CANTO 21 MM COLOR PERAL  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31161508
Tornillos para madera4Unidad no definidaTORNILLOS MADERA 6X2  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
31161506
Tornillos roscalata2Unidad no definidaROSACALATAS 8X2  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31162506
Soporte de pared3Unidad no definidaTARUGO NYLON MAMUT  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
27112801
Brocas3Unidad no definidaBROCA CONCRETO 6 MM  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
27112801
Brocas2Unidad no definidaSET DE BROCAS  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
43191629
Carcasas o máscaras para PDA, Smartphones o noteb30Unidad no definidaFACEPLATE 2P  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
Total Neto $ 909.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.837
TOTAL OC $ 1.082.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.