Orden de Compra. Nº2440-928-AG26 " Material de aseo para Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez de Curicó: 2440-875-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-928-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo para Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez de Curicó: 2440-875-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 55243,64
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 9
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 9
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10Paquetebolsa de basura 120x110 x10 unidades   $ 3.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.180 $ 36.180
47121701
Bolsas de basura50Unidadbolsa de basura 80x110 x10 unidades   $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.150 $ 55.150
47131803
Desinfectantes domésticos20BidónBodones limpiador de pesos desinfectante 5 litros   $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables16CajaCaja de guantes nitrilo de 100 unidades Talla M  $ 3.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.296 $ 63.296
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadBodones Cloro gel 5 litros (con registro ISP)  $ 2.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.110 $ 27.110
14111703
Toallas de papel20UnidadRollos de toalla de papel 250Mt  $ 2.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.860 $ 49.860
47121801
Plumeros10UnidadPlumero de limpieza  $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.770 $ 8.770
14111703
Toallas de papel30UnidadToalla húmedas desinfecte de 50 unidades  $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.590 $ 25.590
Total Neto $ 290.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.244
TOTAL OC $ 346.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.