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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2440-928-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de aseo para Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez de Curicó: 2440-875-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín Nº 455 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
55243,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-07-2026 |
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Proveedor |
BRISSA | VENTAS 9 |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
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R.U.T. |
76.848.661-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRISSA | VENTAS 9 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 10 | Paquete | bolsa de basura 120x110 x10 unidades | |
$ 3.618,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.180
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$ 36.180
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47121701
| Bolsas de basura | 50 | Unidad | bolsa de basura 80x110 x10 unidades | |
$ 1.103,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.150
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$ 55.150
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 20 | Bidón | Bodones limpiador de pesos desinfectante 5 litros | |
$ 1.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.800
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$ 24.800
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 16 | Caja | Caja de guantes nitrilo de 100 unidades Talla M | |
$ 3.956,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.296
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$ 63.296
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Unidad | Bodones Cloro gel 5 litros (con registro ISP) | |
$ 2.711,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.110
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$ 27.110
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | Rollos de toalla de papel 250Mt | |
$ 2.493,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.860
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$ 49.860
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47121801
| Plumeros | 10 | Unidad | Plumero de limpieza | |
$ 877,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.770
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$ 8.770
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14111703
| Toallas de papel | 30 | Unidad | Toalla húmedas desinfecte de 50 unidades | |
$ 853,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.590
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$ 25.590
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Total Neto
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$ 290.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.244
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$ 346.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.