Orden de Compra. Nº2441-265-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2441-210-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2441-265-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2441-210-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2441-210-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Yungay 517 (entre Estado y Peña)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 54196,36
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor franco
Razón Social FRANCO ENRIQUE GARRIDO RAMIREZ
R.U.T. 16.726.745-9
Sucursal franco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadReparación cielo en aula de la Escuela María Olga Figueroa Leyton  $ 285.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.244 $ 285.244
Total Neto $ 285.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.196
TOTAL OC $ 339.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.