Orden de Compra. Nº2441-591-SE09 "Gas a granel para Esc. Int. Potrero Grande"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2441-591-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Gas a granel para Esc. Int. Potrero Grande
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 61
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 20620,13
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
R.U.T. 91.806.000-6
Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101605
Recarga de tanques de gas1Unidad no definida   $ 108.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.527 $ 108.527
Total Neto $ 108.527
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.620
TOTAL OC $ 129.147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.