Orden de Compra. Nº2441-67-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2441-43-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2441-67-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2441-43-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2441-43-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Yungay 517 (entre Estado y Peña)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 412566
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ljnfashion
Razón Social CARTES CARTES JORGE LUIS Y OTRO
R.U.T. 53.300.517-9
Sucursal ljnfashion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102702
Uniformes varios21UnidadUniformes de verano para damas administrativas y docentes directivas del DAEM Curicó  $ 103.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.171.400 $ 2.171.400
Total Neto $ 2.171.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 412.566
TOTAL OC $ 2.583.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.