Orden de Compra. Nº2441-69-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2441-56-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2441-69-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2441-56-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2441-56-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 61
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna *
Impuesto 19714,97
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAID VENTAS Y SERVICIOS
Razón Social ALEJANDRA JACQUELINE GAJARDO MUNOZ
R.U.T. 9.704.605-0
Sucursal SAID VENTAS Y SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1Unidadla cotizacion debe ceñirse extrictamente en archivo adjunto.  $ 103.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.763 $ 103.763
Total Neto $ 103.763
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.715
TOTAL OC $ 123.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.