Orden de Compra. Nº2441-76-SE10 "Reparaciones en div. sectores de la Esc. D-1"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2441-76-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Reparaciones en div. sectores de la Esc. D-1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Yungay 517 (entre Estado y Peña)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 588244,56
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mauricio Andres Gaete Cornejo
Razón Social MAURICIO ANDRES GAETE CORNEJO
R.U.T. 14.407.686-9
Sucursal Mauricio Andres Gaete Cornejo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida   $ 3.096.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096.024 $ 3.096.024
Total Neto $ 3.096.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 588.245
TOTAL OC $ 3.684.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.