Orden de Compra. Nº2445-1104-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-87-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-1104-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-87-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-87-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001 del sistema SALUD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación MONTE PATRIA S/N CURICO
Comuna Curicó
Impuesto 828400
Dirección de Envío de la Factura MONTE PATRIA S/N CURICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AVIMEDI LTDA.
Razón Social AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEG
R.U.T. 76.029.213-3
Sucursal AVIMEDI LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel400000UnidadBOLSA DE PAPEL COLOR BLANCO 1/4 KILO. SE ADJUNTA FORMATO DE BOLSA CON LOGO ANEXO N°5 FECHA DE VENCIMIENTO NO APLICA BOLSA DE PAPEL COLOR BLANCO 14 KILO IMPRESO A 1 COLOR AZUL CON DEGRADE, CONTAMOS CON PREPRINTER Y CLISSES DE TRABAJO ANTERIORMENTE REALIZADO PARA VUESTRA INSTITUCIÓN. DESPACHO EN 48 HORAS. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.560.000
24112404
Caja5000UnidadCAJA POLIESTER PARA BACILOSCOPIA. NO APLICA FECHA VENCIMIENTOCAJA POLIESTER PARA BACILOSCOPIA. TAPA ROSCA TRANSPARENTE DE 30CC, DESPACHO EN 24 HORAS $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
42151805
Discos de acabado o pulido5000UnidadDISCO LIJA DE CARTÓN PODOLÓGICA 3MS COLOR AMARILLO. No aplica fecha de vencimiento. DISCO LIJA DE CARTÓN PODOLÓGICA 3MS COLOR AMARILLO DESPACHO EN 24 HORAS $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
Total Neto $ 4.360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 828.400
TOTAL OC $ 5.188.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.