Orden de Compra. Nº2445-1175-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-111-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-1175-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-111-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por medio de la presente y según lo conversado por teléfono, informó a usted que los trabajos de pintura de postas no podrán ser ejecutados por nuestra empresa, lo anterior hace referencia a que en estos momentos no contamos con el personal actualmente para labores de pintura. Por lo que la orden de compra será cancelada en el portal por nuestra empresa para que puedan readjudicar los trabajos. Esperando una acogedora respuesta a la presente.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-111-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000-000 del sistema CASH CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación CARMEN 925, CURICO
Comuna Curicó
Impuesto 1556722,63
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925, CURICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa pablo Fernando Martínez
Razón Social PABLO FERNANDO MARTÍNEZ RUIZ
R.U.T. 14.360.188-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresa pablo Fernando Martínez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadHABILITACION PINTURA EXTERIOR PARA CESFAM LOS NICHES, CESFAM COLON Y PINTURA INTERIOR POSTA LA OBRA.se adjuntan anexos y los trabajos se realizaran por maestros experimentados en pinturas de terminacion. $ 8.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.193.277 $ 8.193.277
Total Neto $ 8.193.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.556.723
TOTAL OC $ 9.750.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.