Orden de Compra. Nº2445-15-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-172-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-15-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-172-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-172-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999000000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación CARMEN 925
Comuna Curicó
Impuesto 2578300,38
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados18Unidad14 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 9.000 BTU, 1 EQUIPO DE 12.000 BTU, 1 EQUIPO DE 24.000, 1 EQUIPO DE 60.000 BTU, 1 EQUIPO DE 18.000 BTUSUMINISTRO E INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, PLAZO 20 DIAS CORRIDOS, GARANTIA 12 MESES $ 753.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.570.002 $ 13.570.002
Total Neto $ 13.570.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.578.300
TOTAL OC $ 16.148.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.