Orden de Compra. Nº2445-1567-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2445-2-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-1567-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2445-2-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 / 215-22-04-011 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación CARMEN 925, CURICO
Comuna Curicó
Impuesto 305436,97
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925, CURICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Repuestos Castro y Cia Ltda. Curico
Razón Social SOCIEDAD REPUESTOS CASTRO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.205.311-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Repuestos Castro y Cia Ltda. Curico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181702
Empaquetaduras1UnidadJUEGO DE EMPAQUETADURAS METALICAS DEL SISTEMA DE RECIRCULACION DE GASESJUEGO DE EMPAQUETADURAS METALICAS DEL SISTEMA DE RECIRCULACION DE GASES $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437
25174004
Refrigerante de motor1UnidadREFRIGERANTEREFRIGERANTE $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134
40141616
Piezas de válvula o accesorios1UnidadVALVULA EGR ORIGINALVALVULA EGR ORIGINAL $ 1.075.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.630 $ 1.075.630
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA MERCEDES BENZ SPRINTER 313 JHYC-21MANO DE OBRA MERCEDES BENZ SPRINTER 313 JHYC-21 $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361
Total Neto $ 1.607.562
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 305.437
TOTAL OC $ 1.913.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.