Orden de Compra. Nº2445-1615-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-170-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-1615-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-170-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-170-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación AVDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA,SOL DE SEPTIEMBRE CURICO. HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:15 A 12:30/ 14:15 A 16:30
Comuna Curicó
Impuesto 338200
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA,SOL DE SEPTIEMBRE CURICO. HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:15 A 12:30/ 14:15 A 16:30
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAMARKET
Razón Social IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.012.551-2
Sucursal MEGAMARKET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas2000Unidadcubre camilla elasticda 80x220Cubre camilla desechable con elásticos 80x220 cm libre de látex, se adjunta FT con especificaciones, caja x 100 unidades. Despacho 1 día. Mínimo facturación 50.000 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.000 $ 1.780.000
Total Neto $ 1.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 338.200
TOTAL OC $ 2.118.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.