Orden de Compra. Nº2445-1766-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2445-600-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-1766-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2445-600-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación AVENIDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA, EX CESFAM SOL DE SEPTIEMBRE. HORARIO DE LUNES A VIERNES DE DE 08:30 A 14:30
Comuna Curicó
Impuesto 132468
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA, EX CESFAM SOL DE SEPTIEMBRE. HORARIO DE LUNES A VIERNES DE DE 08:30 A 14:30
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Geoseg Ltda
Razón Social Comercial Geoseg Ltda.
R.U.T. 76.244.928-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Geoseg Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121205
Canaletas para cables21UnidadPASACABLE 2 VIAS PARA 30MM, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. DEBEN ADJUNTAR COTIZACION CON ESPECIFICACIONES, IMAGEN DEL PRODUCTO Y PAUTA DE GARANTIA (OBLIGATORIO)PROVISIÓN DE PASACABLES BASE CAUCHO 2 VÍAS CON TAPA PLÁSTICA LARGO 100 CMS ENSAMBLABLES. ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES, $ 33.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.200 $ 697.200
Total Neto $ 697.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.468
TOTAL OC $ 829.668


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.244.928-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.033.133-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 19.361.357-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.