Orden de Compra. Nº2445-233-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2445-113-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-233-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2445-113-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPUTADOR, IMPRESORA, CANDADOS, ROLLOS ETU¿IQUETA, ESTACION DE TRABAJO, DESTINADO A CESFAM LOS NICHES
Proveniente de Licitación 2445-113-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
Comuna -1
Impuesto 3781
Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA
R.U.T. 13.254.738-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121606
Zapatilla electrica 10mts1UnidadZapatilla electrica 10mtsALARGADOR ELECTRICO 10 MTS. $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
Total Neto $ 19.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.781
TOTAL OC $ 23.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.