Orden de Compra. Nº2445-246-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-14-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-246-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-14-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-14-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación CARMEN 925
Comuna Curicó
Impuesto 72720,6
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T. 11.467.283-1
Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel60CajaACOCLIP PLASTICOS DIFERENTES COLORESACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID. BALI $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080
44121708
Marcadores400UnidadDESTACADOR PUNTA BISELADA DE COLOR VERDE, AMARILLO,AZUL, NARANJODESTACADOR TIPO LÁPIZ BOLSILLO PUNTA BISCELADA SELLOHILITER AMARILLO $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
44121604
Timbres y sellos20UnidadFECHADOR METALICOTIMBRE FECHADOR 6 MM 2243 HAND $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadLIBRO DE ACTA FOLIADO 200 HOJASLIBRO ACTAS 200 HJ. LINEAL ARON CON FOLIO $ 2.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.680 $ 49.680
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadLIBRO DE CORRESPONDENCIA 100 HJSLIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. EMPASTADO. $ 2.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.100 $ 116.100
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices100UnidadREPUESTOS PORTA MINA 0,7REPUESTO MINAS 0.7MM HB HAND $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44121506
Sobres estándar1000UnidadSOBRES OFICIO BLANCOSOBRE OFICIO BLANCO 24 X 34 CM. 80 GR. TEKNOFAS $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000
45112003
Componentes de visor de microfilmes o microfichas o accesorios500UnidadVISOR PORTALEYENDA TRANSPARENTE PARA CARPETA COLGANTE PLASCICOVISORES PORTALEYENDA PLÁSTICO PARA CARPETAS COLGANTES SOCOMISCH $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 382.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.721
TOTAL OC $ 455.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.