Orden de Compra. Nº
2445-246-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-14-LE21
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2445-246-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-14-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2445-14-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Facturación
CARMEN 925
Comuna
Curicó
Impuesto
72720,6
Dirección de Envío de la Factura
CARMEN 925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T.
11.467.283-1
Sucursal
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
60
Caja
ACOCLIP PLASTICOS DIFERENTES COLORES
ACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID. BALI
$ 468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.080
$ 28.080
44121708
Marcadores
400
Unidad
DESTACADOR PUNTA BISELADA DE COLOR VERDE, AMARILLO,AZUL, NARANJO
DESTACADOR TIPO LÁPIZ BOLSILLO PUNTA BISCELADA SELLOHILITER AMARILLO
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.400
$ 86.400
44121604
Timbres y sellos
20
Unidad
FECHADOR METALICO
TIMBRE FECHADOR 6 MM 2243 HAND
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
LIBRO DE ACTA FOLIADO 200 HOJAS
LIBRO ACTAS 200 HJ. LINEAL ARON CON FOLIO
$ 2.484,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.680
$ 49.680
14111531
Libros o cuadernos de registro
50
Unidad
LIBRO DE CORRESPONDENCIA 100 HJS
LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. EMPASTADO.
$ 2.322,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.100
$ 116.100
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
100
Unidad
REPUESTOS PORTA MINA 0,7
REPUESTO MINAS 0.7MM HB HAND
$ 72,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
44121506
Sobres estándar
1000
Unidad
SOBRES OFICIO BLANCO
SOBRE OFICIO BLANCO 24 X 34 CM. 80 GR. TEKNOFAS
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.000
$ 71.000
45112003
Componentes de visor de microfilmes o microfichas o accesorios
500
Unidad
VISOR PORTALEYENDA TRANSPARENTE PARA CARPETA COLGANTE PLASCICO
VISORES PORTALEYENDA PLÁSTICO PARA CARPETAS COLGANTES SOCOMISCH
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 382.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.721
TOTAL OC
$ 455.461
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.